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鄭州華晶金剛石股份有限公司

四方達(dá):2011年第一季度報告正文

關(guān)鍵詞 四方達(dá) , 季度報告|2011-04-15 08:49:06|來源 鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
摘要 河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司2011年第一季度季度報告正文證券代碼:300179證券簡稱:四方達(dá)公告編號:2011-0006河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司2011年第一季度季度報...

河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司 2011 年第一季度季度報告正文

證券代碼:300179證券簡稱:四方達(dá)公告編號:2011-0006

河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司 2011 年第一季度季度報告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

1.3 公司負(fù)責(zé)人方海江、主管會計工作負(fù)責(zé)人羅宗舉及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)羅宗舉聲明:

保證季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

單位:元

本報告期末比上年度期末

本報告期末上年度期末

增減(%)

總資產(chǎn)(元)660,978,686.05193,468,380.47241.65%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(或股

623,478,737.81157,301,085.48296.36%

東權(quán)益)(元)

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/

7.792.62197.33%

股)

年初至報告期期末比上年同期增減(%)

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)-1,554,161.89-114.70%

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/

-0.02-111.02%

股)

本報告期比上年同期增減

報告期上年同期

(%)

營業(yè)總收入(元)25,136,706.0621,457,110.7117.15%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)3,058,818.647,077,656.90-56.78%

基本每股收益(元/股)0.040.12-66.67%

稀釋每股收益(元/股)0.040.12-66.67%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)1.55%5.78%-4.23%

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收

1.31%5.39%-4.08%

益率(%)

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

√ 適用 □ 不適用

單位:元

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額附注(如適用)

非流動資產(chǎn)處置損益-57,362.26

1

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計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合

603,000.00

國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

所得稅影響額-81,845.66

合計463,792.08-

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位:股

報告期末股東總數(shù)(戶)3,740

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類

興業(yè)銀行股份有限公司-興全有機(jī)增長靈活

1,300,153 人民幣普通股

配置混合型證券投資基金

交通銀行-鵬華中國 50 開放式證券投資基金1,197,910 人民幣普通股

中國農(nóng)業(yè)銀行-富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合

860,455 人民幣普通股

型開放式證券投資基金

交通銀行-泰達(dá)宏利價值優(yōu)化型成長類行業(yè)

591,280 人民幣普通股

證券投資基金

中國工商銀行-鵬華消費(fèi)優(yōu)選股票型證券投

499,881 人民幣普通股

資基金

申銀萬國證券股份有限公司416,845 人民幣普通股

光大證券-工行-光大陽光新興產(chǎn)業(yè)集合資

407,089 人民幣普通股

產(chǎn)管理計劃

華潤深國投信托有限公司-博頤 2 期證券投資

360,068 人民幣普通股

信托計劃

遼寧艾?;邢薰?01,533 人民幣普通股

北京德和投資有限公司300,000 人民幣普通股

2.3 限售股份變動情況表

單位:股

本期解除限售股 本期增加限售股

股東名稱期初限售股數(shù)期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期

數(shù)數(shù)

中國農(nóng)業(yè)銀行-

富國天瑞強(qiáng)勢地

區(qū)精選混合型開00800,000800,000 網(wǎng)下機(jī)構(gòu)配售2011-05-15

放式證券投資基

長江證券股份有

00800,000800,000 網(wǎng)下機(jī)構(gòu)配售2011-05-15

限公司

華泰證券股份有

00800,000800,000 網(wǎng)下機(jī)構(gòu)配售2011-05-15

限公司

潞安集團(tuán)財務(wù)有

00800,000800,000 網(wǎng)下機(jī)構(gòu)配售2011-05-15

限公司

平安信托有限責(zé)

00800,000800,000 網(wǎng)下機(jī)構(gòu)配售2011-05-15

任公司

段愛菊200,00000200,000 上市承諾2012-02-15

方春鳳1,261,649001,261,649 上市承諾2014-02-15

2

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鐘修芳691,98400691,984 上市承諾2012-02-15

方海江22,606,7500022,606,750 上市承諾2014-02-15

馮校萱1,600,000001,600,000 上市承諾2012-02-15

付玉霞7,202,250007,202,250 上市承諾2014-02-15

鄒紅纓1,729,959001,729,959 上市承諾2014-02-15

張迎九500,00000500,000 上市承諾2012-02-15

鄒桂英1,729,959001,729,959 上市承諾2014-02-15

楊國棟1,261,649001,261,649 上市承諾2014-02-15

鄒淑英6,920,163006,920,163 上市承諾2014-02-15

鄒群英1,729,959001,729,959 上市承諾2014-02-15

朱曉保1,905,763001,905,763 上市承諾2012-02-15

傅曉成3,459,915003,459,915 上市承諾2014-02-15

恒升泰和(北京)

7,200,000007,200,000 上市承諾2012-02-15

投資有限公司

合計60,000,00004,000,00064,000,000--

§3 管理層討論與分析

3.1 公司主要會計報表項(xiàng)目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目分析

(一)應(yīng)收票據(jù)較期初數(shù)減少 514.96 萬元,減幅 97.37%,主要原因?yàn)閳蟾嫫趹?yīng)收票據(jù)對外背書所致。

(二)其他應(yīng)收款較期初增加 38.70 萬元,增幅 93.46%,主要原因?yàn)樗Ц兜穆蓭煼?wù)費(fèi)及出口信用保險費(fèi)發(fā)票尚未收到所致。

(三)存貨較期初增加了 443.19 萬元,增幅 14.10%,主要原因?yàn)樵牧虾辖稹㈨斿N價格 2010 年以來一直處于上漲趨勢,且交貨

緊張交貨期長,為不影響銷售,公司相應(yīng)增加了原材料儲備。

(四)固定資產(chǎn)較期初增加了 3,969.04 萬元,增幅 164.92%,主要原因?yàn)殡S著公司的募投項(xiàng)目的陸續(xù)完工,對達(dá)到可使用狀態(tài)的

廠房進(jìn)行了暫估入賬,同時,為了加快募投項(xiàng)目的早日投產(chǎn),報告期設(shè)備采購量也在不斷加大。

(五)在建工程較期初減少了 2,642.39 萬元,原因同上。

(六)應(yīng)付賬款較期初增加了 459.66 萬元,主要原因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)的暫估入賬所增加的工程款尾款。

(七)應(yīng)付職工薪酬較期初減少了 202.05 萬元,主要原因?yàn)閳蟾嫫谥Ц读?2010 年度的年終獎所致。

(八)應(yīng)繳稅費(fèi)較期初減少了 137.92 萬元,主要原因?yàn)閳蟾嫫谥Ц读松掀谄谀┑亩愘M(fèi),本報告期期末需支付的稅費(fèi)相對較少所

致。

(九)股本較期初增加了 2,000 萬元,資本公積較期初增加了 44,311.88 萬元,主要原因?yàn)?,?jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許

可【2011】92 號文核準(zhǔn),公司公開發(fā)行 2,000 萬股人民幣普通股,發(fā)行價格為 24.75 元/股,增加了公司的報告期期末的股本

和資本公積,該增資事宜業(yè)經(jīng)利安達(dá)驗(yàn)字[2011]第 1008 號驗(yàn)資。

二、利潤表項(xiàng)目分析

(一)營業(yè)收入本期實(shí)現(xiàn) 2,513.67 萬元,同比增加了 17.15%,其中:出口銷售占比 55%,出口銷售同比增加了 26%,主要得益

于石油行業(yè)的快速發(fā)展及線材行業(yè)的快速恢復(fù),使得公司的石油用復(fù)合片、金剛石拉絲模坯及成品模銷售額增幅較大,帶來

了銷售額的較快增長。

(二)營業(yè)成本及毛利率分析,營業(yè)成本同比增加了 385.1 萬元,扣除收入增長導(dǎo)致的成本增加,實(shí)際增加成本約 211 萬元,導(dǎo)

致毛利率同比下降了 8.4 個百分點(diǎn),主要原因?yàn)?,一方面公司新增的設(shè)備正在進(jìn)行安裝和調(diào)試,部分消耗類備品備件如頂錘、

鋼圈、鋼墊等均是領(lǐng)用時計入生產(chǎn)成本,同時新設(shè)備所增加的防護(hù)措施費(fèi)用也是直接計入了當(dāng)期的制造費(fèi)用,從而導(dǎo)致當(dāng)期

單位產(chǎn)品成本偏高;另一方面,報告期內(nèi)原材料價格有所上升,人工成本同比增加,為應(yīng)對產(chǎn)能擴(kuò)張所招聘的新員工技術(shù)尚

不熟練,導(dǎo)致公司的單位產(chǎn)品成本增加;第三,新產(chǎn)品尚未批量投產(chǎn),導(dǎo)致單位產(chǎn)品所承擔(dān)的設(shè)備折舊及人工費(fèi)偏高;第四,

與去年同期相比,低毛利產(chǎn)品礦山用復(fù)合片及金剛石砂輪銷售占比有所提高,也一定程度上拉低了產(chǎn)品的毛利率。為應(yīng)對成

本上升帶來的影響,公司正在對部分產(chǎn)品進(jìn)行工藝變更,盡量降低對金剛石原料的依賴度,同時加緊調(diào)試,爭取新設(shè)備早日

投產(chǎn),另外,公司已對部分產(chǎn)品進(jìn)行了價格調(diào)整,從而將在一定程度消除成本上升對公司造成的影響,隨著后期公司設(shè)備的

調(diào)試完成,生產(chǎn)陸續(xù)進(jìn)入軌道,新產(chǎn)品的陸續(xù)投產(chǎn),公司的毛利水平將會有較好的表現(xiàn)。

(三)銷售費(fèi)用同比增加了 131.07 萬元,主要原因?yàn)椋?011 年公司成功登陸創(chuàng)業(yè)板也發(fā)生了較大的媒體費(fèi)用支出,另外,隨著

3

河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司 2011 年第一季度季度報告正文

公司的逐步發(fā)展,招聘的新業(yè)務(wù)員也在不斷增加,從而導(dǎo)致工資等支出不斷增加,整體導(dǎo)致本期銷售費(fèi)用增幅較大。

(四)管理費(fèi)用同比增加了 361.26 萬元,增幅達(dá) 118.79%,主要原因?yàn)椋?011 年公司成功登陸創(chuàng)業(yè)板,在此過程中,發(fā)生了一

定數(shù)額的上市費(fèi)用,按照中國證監(jiān)會 2010 年 6 月 23 日《上市公司執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則監(jiān)管問題解答》文件要求,證券發(fā)行過

程中發(fā)生的上市酒會費(fèi)、路演費(fèi)、財經(jīng)公關(guān)費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)在發(fā)生時計入當(dāng)期損益,導(dǎo)致公司的報告期管理費(fèi)用大幅增加;同時

公司研發(fā)費(fèi)的投入不斷加大,導(dǎo)致管理費(fèi)用也呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

(五)財務(wù)費(fèi)用較去年同期減少了 40 萬元,主要為募投資金到賬后的利息收入增加所致。

(六)凈利潤本期實(shí)現(xiàn) 305.88 萬元,同比減少了 401.88 萬元,降幅達(dá) 56.78%,主要系公司營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用的大幅增加及產(chǎn)

品的毛利率有所下降所導(dǎo)致。

一季度,公司發(fā)生了一定數(shù)量的一次性費(fèi)用,導(dǎo)致凈利潤和毛利率同比下降,同時,由于國內(nèi)石油用復(fù)合片大客戶尚未

開始采購,高毛利產(chǎn)品銷售數(shù)量有限,營業(yè)利潤有所下降,下一步,公司將重點(diǎn)加大高毛利產(chǎn)品的銷售力度,在礦山用復(fù)合

片銷售上側(cè)重銷售高端礦山用復(fù)合片,把有效的產(chǎn)能重點(diǎn)放在高端產(chǎn)品上,同時,對部分產(chǎn)品毛利率較低的產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價銷

售;公司也將結(jié)合年度銷售策略,重點(diǎn)發(fā)展石油用復(fù)合片和刀具用復(fù)合片,盡管二季度部分設(shè)備陸續(xù)到廠,仍然會發(fā)生一定

數(shù)額的一次性調(diào)試費(fèi),但是,隨著新一代石油片產(chǎn)品工藝的逐漸完善和兩英寸(50.8mm)刀具用復(fù)合片的研制成功,相信會

對公司毛利的提升帶來較好的作用。

三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目分析

(一)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少了 1,212.78 萬元,降幅 114.70%,主要原因?yàn)?,報告期公司支付的材料款、支付?/p>

他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金均大幅增加所致。

(二)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 46,157.56 萬元,原因?yàn)楣颈酒诎l(fā)行新股所籌集到的資金所致。

3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望

2011 年 1-3 月,公司主營業(yè)務(wù)在全體員工的共同努力下,繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭,經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長。截止 2011 年 3

月底,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2,513.67 萬元,比上年同期增加了 17.15%;由于公司 2011 年 2 月 15 日正式登陸創(chuàng)業(yè)板,從而發(fā)生

了一系列的路演費(fèi)及上市費(fèi)用,導(dǎo)致一季度所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用較去年同期均有較大幅度的增加,進(jìn)而導(dǎo)致營業(yè)利潤本期為

305.30 萬元,比去年同期減少 60.56%;歸屬于公司股東的凈利潤為 305.88 萬元,比去年同期減少 56.78%。

報告期內(nèi),公司積極開拓國際、國內(nèi)市場和潛在優(yōu)質(zhì)客戶,產(chǎn)品銷售量持續(xù)增加,進(jìn)一步鞏固和提升了公司產(chǎn)品的市場

競爭力和市場占有率。3 月底,公司成功舉行了新廠區(qū)的試生產(chǎn)儀式,隨著新增設(shè)備的陸續(xù)調(diào)試成功,下一步將大大緩解公司

產(chǎn)能不足的矛盾,為銷售額的快速增加奠定了良好的基礎(chǔ)。

報告期內(nèi),公司募集資金投資項(xiàng)目“復(fù)合超硬材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”及“復(fù)合超硬材料制品項(xiàng)目”建設(shè)進(jìn)展順利。其

中“復(fù)合超硬材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”已投入資金 6,860.43 萬元,“復(fù)合超硬材料及制品研發(fā)中心工程”已著手開始實(shí)施。公

司根據(jù)年初計劃,對新增設(shè)備做到邊調(diào)試邊生產(chǎn),邊生產(chǎn)邊增加設(shè)備的模式,盡量縮短設(shè)備的安裝和調(diào)試時間,同時根據(jù)需

要,不斷的在招聘新的員工,組織培訓(xùn),使新員工能在老員工的幫帶下快速上手,避免設(shè)備的閑置和浪費(fèi)。

報告期內(nèi),公司加緊高端石油片的研發(fā)進(jìn)度,利用公司新建立的評價體系,對不同工藝的產(chǎn)品進(jìn)行磨耗比評價,反復(fù)試

驗(yàn),截止目前,項(xiàng)目進(jìn)展順利;公司的大直徑刀具用復(fù)合片也在積極進(jìn)行調(diào)試和實(shí)驗(yàn),目前,直徑兩英寸(50.8mm)刀具用

復(fù)合片已研制成功,近期即將推向市場。

未來公司將一如既往的專注于復(fù)合超硬材料領(lǐng)域的研究和生產(chǎn),進(jìn)一步拉大同競爭對手的技術(shù)優(yōu)勢,提升四方達(dá)品牌的

國際影響力,同時公司也將積極向下游延伸,完善公司的產(chǎn)品鏈條,從而能夠最終成為國際一流的復(fù)合超硬材料及制品制造

商。

§4 重要事項(xiàng)

4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

√ 適用 □ 不適用

(一)公司股票發(fā)行前股東所持有股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾:

1、本公司控股股東、實(shí)際控制人方海江、付玉霞夫婦及其有親屬關(guān)系的鄒淑英、傅曉成、鄒群英、鄒桂英、鄒紅纓、楊國棟、

方春鳳承諾:自本公司股票上市之日起三十六個月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的本公司公開發(fā)行股票前

已發(fā)行的股份,也不由本公司回購其直接或間接持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。

2、恒升泰和(北京)投資有限公司、及股東段愛菊、鐘修芳、馮校萱、朱曉保承諾:自本公司股票上市之日起十二個月內(nèi),

不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由本公司回購其直接或間接持有的

本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。

3、方海江、付玉霞、鄒淑英、傅曉成、楊國棟、方春鳳、鄒群英承諾:除前述鎖定期外,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的本公司股份

不超過其直接或間接持有本公司股份總數(shù)的 25%;離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的本公司股份。

4、監(jiān)事會主席張迎九承諾:除前述鎖定期規(guī)定外,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的本公司股份不超過其直接或間接持有本公司股份總

4

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數(shù)的 25%;若其在首次公開發(fā)行股票上市之日起六個月內(nèi)申報離職,自申報離職之日起十八個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有

的本公司股份;若在首次公開發(fā)行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職,自申報離職之日起十二個月內(nèi)不轉(zhuǎn)

讓其直接或間接持有的本公司股份;若在首次公開發(fā)行股票上市之日起一年后申報離職的,自申報離職之日起六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)

讓其直接或間接持有的本公司股份。

5、鄒桂英、鄒紅纓承諾:除前述鎖定期規(guī)定外,若公司董事鄒淑英或監(jiān)事鄒群英任何一人在職,則每年轉(zhuǎn)讓的本公司股份不

超過其直接或間接持有本公司股份總數(shù)的 25%;若公司董事鄒淑英或監(jiān)事鄒群英(兩人或兩人中的任何一人)離職后半年內(nèi),

則不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的本公司股份。

以上承諾均嚴(yán)格遵守。

(二)控股股東、實(shí)際控制人作出的避免同業(yè)競爭的承諾

公司的控股股東、實(shí)際控制人方海江先生和付玉霞女士向本公司出具了《承諾函》,具體承諾如下:

1、在本人持有四方達(dá)股份期間,本人不在任何地域以任何形式,從事法律、法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會規(guī)章所規(guī)定的可

能與四方達(dá)構(gòu)成同業(yè)競爭的活動;

2、本人從第三方獲得的商業(yè)機(jī)會如果屬于四方達(dá)主營業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的,則本人將及時告知四方達(dá),并盡可能地協(xié)助四方達(dá)取

得該商業(yè)機(jī)會;

3、本人不以任何方式從事任何可能影響四方達(dá)經(jīng)營和發(fā)展的業(yè)務(wù)或活動,包括:

(1)利用現(xiàn)有的社會資源和客戶資源阻礙或者限制四方達(dá)的獨(dú)立發(fā)展;

(2)捏造、散布不利于四方達(dá)的消息,損害四方達(dá)的商譽(yù);

(3)利用本人對四方達(dá)的控制地位施加不良影響,造成四方達(dá)高管人員、研發(fā)人員、技術(shù)人員等核心人員的異常變動;

(4)從四方達(dá)招聘專業(yè)技術(shù)人員、銷售人員、高級管理人員;

4、本人將督促本人的配偶、成年子女及其配偶,子女配偶的父母、本人的兄弟姐妹及其配偶,本人配偶的兄弟姐妹及其配偶,

以及本人投資的企業(yè),同受本承諾函的約束。

以上承諾,均嚴(yán)格有效。

4.2 募集資金使用情況對照表

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

募集資金總額46,311.88

本季度投入募集資金總額0.00

報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額0.00

累計變更用途的募集資金總額0.00

已累計投入募集資金總額0.00

累計變更用途的募集資金總額比例0.00%

是否

已變 募集資截至期 截至期末項(xiàng)目可行

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)是否達(dá)

承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng) 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計 投資進(jìn)度本季度實(shí)性是否發(fā)

定可使用狀到預(yù)計

資金投向目(含 投資總 總額(1)金額投入金 (%)(3)=現(xiàn)的效益生重大變

態(tài)日期效益

部分額額(2)(2)/(1)化

變更)

承諾投資項(xiàng)目

復(fù)合超硬材料高技術(shù)12,858.6,860.42011 年 03 月

否12,858.07686.5553.36%0.00 否否

產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目07326 日

復(fù)合超硬材料制品項(xiàng)3,237.51,123.42011 年 12 月

否3,237.52186.1434.70%0.00 否否

目2601 日

復(fù)合超硬材料及制品2,044.22013 年 02 月

否2,044.200.000.000.00%0.00 不適用 否

研發(fā)中心工程001 日

其他與主營業(yè)務(wù)有關(guān)28,172.2015 年 12 月

否28,172.090.000.000.00%0.00 不適用 否

的營運(yùn)資金0931 日

46,311.7,983.8

承諾投資項(xiàng)目小計-46,311.88872.69--0.00--

889

超募資金投向

5

河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司 2011 年第一季度季度報告正文

歸還銀行貸款(如有)-0.000.000.000.000.00%----

補(bǔ)充流動資金(如有)-0.000.000.000.000.00%----

超募資金投向小計-0.000.000.000.00--0.00--

46,311.7,983.8

合計-46,311.88872.69--0.00--

889

未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)

計收益的情況和原因 無

(分具體項(xiàng)目)

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大

變化的情況說明

適用

超募資金的金額、用途

及使用進(jìn)展情況超募資金 28172.09 萬元,截止報告期末,公司尚未制定具體的使用方向,公司將盡快組織超募資金的

使用方向論證和分析。

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)

不適用

施地點(diǎn)變更情況

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)

不適用

施方式調(diào)整情況

適用

募集資金投資項(xiàng)目先 經(jīng)第一屆董事會第十次會議決議,公司董事會同意以募集資金置換原自有資金投入到募投項(xiàng)目的資金

期投入及置換情況 7983.89 萬元,該事項(xiàng)業(yè)經(jīng)利安達(dá)會計師事務(wù)所出具了利安達(dá)專字[2011]第 1349 號專項(xiàng)審計報告,同時,

國泰君安也出具了專項(xiàng)核查意見,置換事宜正在組織中。

用閑置募集資金暫時

不適用

補(bǔ)充流動資金情況

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資

不適用

金結(jié)余的金額及原因

尚未使用的募集資金 截止報告期末,尚未使用的募集資金主要以定期存單及通知存款的形式存在,其中:一年期存款 26400

用途及去向萬元,6 個月存款 6500 萬元,三個月存款 11170 萬元,其他為 7 天通知存款。

募集資金使用及披露

中存在的問題或其他 無

情況

4.3 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

√ 適用 □ 不適用

根據(jù)董事會 2011 年第一屆董事會第九次會議決議,同意以公開發(fā)行后的現(xiàn)有股份 8000 萬股為基數(shù),每十股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1

元(含稅),該事項(xiàng)尚需經(jīng)股東大會審議后,最終確定。

4.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度

變動的警示及原因說明

□ 適用 √ 不適用

4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□ 適用 √ 不適用

向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的涉及金額萬元。

6

河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司 2011 年第一季度季度報告正文

4.6 證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

4.7 按深交所相關(guān)指引規(guī)定應(yīng)披露的報告期日常經(jīng)營重大合同的情況

□ 適用 √ 不適用

河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司

董事會

2011 年 4 月 13 日  

 

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