2010年1-12月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.22億元,同比增長(zhǎng)37.29%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7,740萬元,同比增長(zhǎng)153.05%;歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)6,324萬元,同比增長(zhǎng)187.98%;實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.24元,公司業(yè)績(jī)?cè)鏊俜衔覀兇饲暗念A(yù)期。
公司業(yè)績(jī)?cè)鏊俜衔覀兊念A(yù)期。公司是國內(nèi)超硬材料及制品行業(yè)龍頭企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)為人造金剛石、人造金剛石磨料磨具磨削及其它金剛石制品、建筑裝修磨削機(jī)具等。其中,超硬材料銷售收入同比增長(zhǎng)33.57%,達(dá)到6.14億元,收入占比達(dá)到74.73%。作為公司核心業(yè)務(wù),超硬材料的產(chǎn)能釋放及收入的大幅增長(zhǎng)是公司今年業(yè)績(jī)止跌回升的主要原因。人造金剛石市場(chǎng)年均15%以上的復(fù)合增長(zhǎng)率是公司未來幾年收入穩(wěn)健增長(zhǎng)的保障。
新建項(xiàng)目是公司業(yè)績(jī)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。公司非公開發(fā)行方案已獲得證監(jiān)會(huì)審核通過,最快將于4月份完成定向增發(fā)。方案的兩個(gè)新建項(xiàng)目(年產(chǎn)1,200萬粒超硬復(fù)合材料和年產(chǎn)1.2萬噸合金粉)已先行建設(shè),且已開始小批量生產(chǎn)。2010年,公司超硬復(fù)合材料及金屬粉末分別實(shí)現(xiàn)銷售收入3,726萬元和5,742萬元,分別同比增加111.68%和102.05%。這兩個(gè)項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)將為公司貢獻(xiàn)12億元的營(yíng)業(yè)收入,并且毛利率可提升至40%左右,將成為公司業(yè)績(jī)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
完善超硬材料行業(yè)鏈條,尋求利潤(rùn)增長(zhǎng)空間。公司堅(jiān)持以金剛石為主業(yè),超硬復(fù)合材料為次主業(yè)的發(fā)展方向,總體戰(zhàn)略思路清晰。此次新建項(xiàng)目使公司擴(kuò)大超硬復(fù)合材料及金屬粉末的銷售收入,有助于公司完善超硬材料行業(yè)鏈條,新建項(xiàng)目高于目前主業(yè)的毛利率水平,也將提升公司的盈利能力。
非公開發(fā)行后財(cái)務(wù)成本將有所降低。公司期間費(fèi)用率高達(dá)21.14%,主要是由于融資單純依賴銀行貸款,公司財(cái)務(wù)費(fèi)用率一直維持在7%以上。此次非公開發(fā)行后,公司財(cái)務(wù)成本將有顯著降低,盈利能力將進(jìn)一步提高。