5月6日,富耐克(831378)近日發(fā)布2019年年度報(bào)告,2019年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入234,442,650.36元,同比下滑0.71%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤18,515,792.51元,同比下滑56.64%。
報(bào)告期末公司總資產(chǎn)為780,093,697.54元,較期初下滑5.44%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為525,867,116.71元,較期初下滑3.64%。
據(jù)了解,報(bào)告期內(nèi),公司銷售收入較上年同期略有下降,其中,超硬刀具、超硬復(fù)合材料和切割打磨工具銷售收入較上年同期均有一定幅度增長,超硬磨料受汽車行業(yè)業(yè)績下滑和中美國際貿(mào)易摩擦加劇等影響,銷售收入有所下降。
本報(bào)告期凈利潤下降的主要原因:①受汽車行業(yè)需求階段性下滑和中美國際貿(mào)易摩擦加劇等影響,毛利率較高的超硬磨料銷售收入下降;②新產(chǎn)品PCD復(fù)合片實(shí)現(xiàn)了批量銷售,銷售收入較上年同期有較大增幅,雖然經(jīng)過持續(xù)技術(shù)革新和優(yōu)化使得產(chǎn)品成本大幅下降,但因產(chǎn)能尚未完全釋放,單位成本仍然偏高,毛利水平尚未達(dá)到預(yù)期目標(biāo);③為增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力,公司持續(xù)加大研發(fā)費(fèi)用的投入,用于新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新;④受融資成本增加等因素影響,財(cái)務(wù)費(fèi)用支出較上年同期增長11.23%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,富耐克主要從事超硬材料、超硬復(fù)合材料及超硬制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。